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粤宏远A:公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告

发布时间:2024-04-16 07:12浏览次数:

  东莞宏远工业区股份有限公司(以下简称“公司”)经2022年度股东大会审议通过聘任广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“广东司农”或“司农”)作为公司2023年度财务和内控审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定,公司按要求对年审会计师事务所履职情况进行评估,公司认为广东司农在资质等方面合规,履职能够保持独立性、勤勉尽责,公允表达意见,具体情况报告如下:

  广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)成立于2020年11月25日;统一社会信用代码91440101MA9W0YP8X3;住所位于广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2;执行事务合伙人(首席合伙人)吉争雄。截至2023年12月31日,司农事务所从业人数333人,合伙人人数32人、注册会计师人数133人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数63人。

  项目合伙人:郭俊彬,中国注册会计师,从事证券服务业务十余年。2010年10月成为注册会计师,2020年12月开始在广东司农执业。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

  签字注册会计师:刘芳,中国注册会计师,自2001年起,从事注册会计师业务。2014年4月成为注册会计师,2021年12月开始在广东司农执业。近三年签署了创兴资源、天迈科技、思为客科技等上市公司、新三板公司审计报告。从业期间为多家上市公司提供过IPO审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应的专业胜任能力。

  项目质量控制复核人:李伟,中国注册会计师,从事证券服务业务18年,2004年7月开始从事上市公司审计,2011年8月16日成为注册会计师。先后在具有证券期货相关业务资格的广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所工作,历任项目经理、部门经理,授薪合伙人。2022年 5月开始在广东司农执业,现任司农合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

  项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

  广东司农及签字项目合伙人郭俊彬、签字注册会计师刘芳、项目质量控制复核人李伟不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。定期轮换符合规定。

  司农事务所制定了明确的技术咨询与意见分歧处理的执业规程。近一年审计过程中,就公司重大会计审计事项与司农事务所质控与技术部及时咨询,按时解决了公司重点难点技术问题。

  司农事务所制定了明确的专业意见分歧处理的执业规程。在复核过程中现场负责人与项目负责经理出现的争议,由项目合伙人处理。项目组与项目质量控制复核人或质控与技术部复核人员发生意见分歧的,由质控与技术部合伙人会同该项目的项目合伙人研究处理;如仍未解决,由质控与技术部合伙人负责提交合伙人管理委员会研究处理。只有意见分歧问题得到解决,项目组才能出具报告。

  在近一年审计过程中,司农事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。

  司农事务所制定了《项目复核制度》,近一年审计过程中,司农事务所实施了完善的项目质量复核程序,复核工作包括项目组内部复核和独立于项目组的项目质量控制复核。

  项目组内复核工作围绕审计工作底稿和审计报告等重点内容展开,确保审计工作记录真实、完整,财务报表合规且公允反映,审计结论恰当并具备充分、适当的证据基础。

  项目质量复核人由质量控制委员会委派,通过阅读并了解与项目组独立性、重大判断相关的信息,复核财务报表及拟出具的审计报告,与项目组讨论重大事项(及判断),选取部分相关的业务工作底稿进行复核,评价项目组得出的结论是否恰当。技术复核由质控与技术部执行,同时在不损害其独立性的前提下,提供业务咨询与问题解答。

  司农事务所制定了《质量监控制度》,质量控制制度的监控由质量控制委员会负责。质量监控包括:质量控制制度和程序具有相关性和适当性、运行的有效性。司农事务每年定期选取若干已完成的项目进行质量考评,在质控与技术部负责人的领导下,从各业务部门抽取审计项目经理级别以上人员组成考评小组负责实施。每三年作为一个考评周期,每周期要对每个项目合伙人已完成的业务中至少选取一项进行检查。

  司农事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务所的职业道德、独立性操作规程、业务委派、业务承接与保持、信息与沟通、质量控制和质量监控等方面都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成了司农事务所完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系,司农事务所在2023年度审计过程中没有识别出质量管理缺陷。

  综上,近一年审计过程中,司农事务所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。

  在近一年审计过程中,司农事务所根据公司的服务需求及实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等。司农事务所制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作,充分满足了公司报告披露的时间要求。

  司农事务所配备专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司、国有企业审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责合伙人、项目现场负责人由资深审计服务合伙人、经理担任。

  司农事务所的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、资产评估及金融工具等多领域专家,且技术专家后台前置,全程参与对审计服务的支持。

  司农事务所制定了涵盖业务档案管理、信息化资源管理制度、信息安全管理制度,项目组在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。

  广东司农计提职业风险基金及购买职业保险符合相关规定;2023年度,职业风险基金年末数为918.84万元,职业保险累计赔偿限额3600万元;近三年不涉及在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

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